RU EN DE
Версия для слабовидящих
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Александрийского сельсовета Благодарненского района Ставропольского края за 2014 год

475.5 Кб
скачать

143 от 21.04.2015

Приложения

 


СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
От 21 апреля 2015 г.   № 143

Об утверждении отчета об исполнении бюджета   Александрийского сельсовета Благодарненского района Ставропольского края   за 2014 год


                                                                                                         

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании  Положения о Бюджетном процессе  в муниципальном образовании Александрийский сельсовет Благодарненского района Ставропольского края, совет депутатов Александрийского сельсовета Благодарненского района Ставропольского края

    РЕШИЛ:

     1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Александрийского сельсовета  Благодарненского района Ставропольского края за 2014 год по доходам в сумме 10376,426 тысяч рублей, по расходам в сумме  10556,032 тысяч рублей с превышением расходов  над доходами (дефицит бюджета) в сумме 179,606 тыс.руб.  по следующим показателям:
доходы  местного бюджета за 2014 год  по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации   согласно приложению 1 настоящему решению;
доходы местного  бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам местного бюджета за 2014 год, согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходы местного  бюджета  по разделам, подразделам классификации расходов местного за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов в ведомственной классификации расходов за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
источники  финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2014 год  согласно приложению 5  к настоящему решению;
источники финансирования дефицита местного  бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению
численность муниципальных служащих администрации Александрийского сельсовета  Благодарненского района Ставропольского края и работников муниципального казенного  учреждения Дома Культуры села Александрия  и фактические затраты на их денежное содержание за 2014 год, согласно приложению 7 к настоящему решению.

2.    Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обнародованию.



Глава Александрийского сельсовета                                                  
Благодарненского района
Ставропольского края                                                                            В.Н. Мищенко


                                

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению совета  депутатов Александрийского сельсовета Благодарненского района  Ставропольского края  от 21.04.2015г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета  Александрийского сельсовета Благодарненского района  Ставропольского края  за 2014 год»



ДОХОДЫ

        За 2014 год в бюджет Александрийского сельсовета (далее местный бюджет) при уточненном плане 9857,197тыс.руб. поступили доходы в размере 10376,426 тысяч рублей.  Перевыполнение  доходной части бюджета в целом составило  519,229 тыс.руб. или в процентах выполнение составило  105,27 процентов.
          В общем объеме доходов местного бюджета поступление налоговых и неналоговых доходов составило 7272,956тыс.руб. при уточненном плане 6753,727тыс.руб., что на 519,229тыс.руб. больше, чем запланировано за отчетный период.
Выполнение контрольных назначений доходной части бюджета 2014 года сложилось следующим образом:
- налог на доходы физических лиц  при плане 1159,600 тысяч рублей поступило 1269,648 тысяч рублей, что составило 109,49%
-налог на имущество физических лиц при плане 283,000 тысяч рублей, фактическое поступление составило 316,638 тысяч рублей, что составило 111,89%
-Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации при плане 1649,203 тыс.руб. поступили в сумме 1777,287 тыс.руб. или 107,77%
- поступления единого сельхозналога составили 4,971 тыс. руб. при плане 4,968тыс.руб.или 100,06%
-земельный налог при плане 3101,983 тыс.руб. поступил в сумме 3345,099тыс.руб. процент выполнения 107,84 %.
           Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении   при плане 361,145 тыс.руб. поступили в сумме 364,649 тыс.руб., процент выполнения равен 100,97
-Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений поступили в сумме 70,668 рублей при плане 70,668 рублей или 100%
    Поступление в бюджет административных штрафов составило 27,800 тысяч рублей, при плане 27,800 тысяч рублей или 100 процентов.
           Объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней составил 3103,470 тыс.рублей, при плане 3103,470 тыс.руб. что составляет 100 процентов
           За отчетный 2014 год в местный бюджет поступили доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (Платные услуги дома культуры) в сумме  95,340 тыс.руб. при уточненном  плане 95,340 тыс.рублей. Выполнение составило  100%.
           
                                                      РАСХОДЫ

     Уточненный план бюджетных обязательств местного бюджета на 2014 год составил 11322,030 тыс.руб.  Кассовое исполнение расходов местного бюджета за отчетный период сложилось в сумме 10556,032 тыс.руб.или 93,24 процентов. В сумме  недовыполнение  составило 765,997тыс.руб.
 Невыполнен  план по расходам по следующим разделам:
      01 00 -  «Общегосударственные вопросы» -  при уточненном плане –
3 845,098 тыс. рублей, кассовые расходы исполнены в сумме – 3594,207тыс. рублей, отклонение составило в сумме  - 198,575 тыс. рублей, выполнение составило – 93,48 процента, т.к. сложилась экономия по услугам связи, коммунальным и прочим  услугам и расходам на приобретение основных средств и  материальных запасов.
(Данный раздел включает в себя расходы на содержание главы, содержание  аппарата администрации  и другие общегосударственные расходы).
    0102 - Расходы по содержанию главы Александрийского сельсовета   исполнены в сумме – 567,588тыс. рублей, к  плану   - 577,701 тыс. рублей, выполнение составило – 98,25 процента.
    0103 - Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по содержанию контрольно-счетного органа в соответствии с заключенным соглашением исполнены в сумме 30,539 тыс.руб при плане 30,539 тыс.руб.
    0104 - Расходы по содержанию аппарата администрации Александрийского сельсовета  исполнены в сумме – 2510,488 тыс. рублей,  при плане 2712,078 тыс. рублей, что составляет -  92,57 процента к уточненному плану.
    0113 - Расходы по государственной регистрации актов  гражданского состояния  исполнены в сумме – 14,080 тыс. рублей,  при плане – 14,080 тыс. рублей, что составляет  100 процентов к уточненному плану.
   0113 – Расходы по оценке  недвижимости исполнены в сумме  - 20,000 тыс. рублей,  при плане  - 20,000 тыс. рублей, что составляет – 100 процентов к уточненному плану. Произведена оценка бесхозных дорог и они поставлены на баланс администрации.
    0113 Другие общегосударственные вопросы (содержание казачьей дружины, выплаты безработным гражданам, привлеченным на общественные работы по благоустройству) план на 2014 год 490,700 тыс.руб. фактические расходы 451,512 тыс.руб  или 92,02%
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  План и факт составил 144,190  тысяч рублей или 100%
 0300- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - «Защита населения и территории  от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» - расходы  по плану  - 329,255 тыс. рублей, фактически  – 329,255тыс. рублей или 100 процентов. (межбюджетные трансферты на содержание районной аварийно спасательной службы.
 По разделу 04 00 «Национальная экономика» кассовые расходы  исполнены в сумме – 1786,143 тыс. рублей, при плане – 1857,176 тыс. рублей, что составляет 96,18 процентов
      05 00 – ЖКХ  - план расходов составил в сумме – 1713,150 тыс. рублей, фактически израсходовано  - 1306,652 тыс. рублей, план выполнен на -  76,28 процентов. Экономия бюджетных средств по коммунальным услугам по уличному освещению составила 148,850 тысяч рублей, услугам по содержанию имущества  65,070 тысяч рублей.
     Расходы по уличному освещению по плану утверждены в сумме  -727,500 тыс. рублей, по кассовому исполнению составили в сумме – 575,484 тыс. рублей, что составляет – 79,11процентов.
     Расходы на озеленение по плану и фактически  15,000тыс.руб. или 100%
      Сбор и вывоз мусора по плану 402,350 тыс.руб. фактически 332,649 тыс.руб. или  82,68%.
       Расходы по прочим мероприятиям по благоустройству – утверждены по плану в сумме – 568,300 тыс. рублей, по кассовому исполнению  составили – 383,519 тыс. рублей  или выполнено на   - 95,45 процентов.
         Показатели по  расходам по разделу 07 00  - по Молодежной политике и оздоровлению детей -  исполнены на 99,67 процентов, при плановых уточненных назначениях в сумме – 15,000 тыс. рублей исполнение составило 14,950 тыс.руб.
         По разделу – 08 01 «Культура и кинематография» - расходы исполнены в сумме – 3036,710тыс.рублей, что составляет  -  98,79 процентов к уточненному плану -  3074,032 тыс.рублей, что меньше плана  на – 37,322 тыс. рублей, в связи с экономией   по  коммунальным услугам.
По разделу 10 03 Социальное обеспечение населения план расходов составил 261,828 тысяч рублей. Цель расходов приобретение жилья  для молодых семей. План выполнен на 100 процентов.
          По разделу 11 01 -  «Физическая культура и спорт»  - расходы исполнены в сумме – 82,098 тыс. рублей, что составляет – 99,76 процентов к уточненному плану – 82,300 тыс.руб.
    Остатки средств местного бюджета на 1 января 2014 года составили   1894,571  тыс. рублей.

4. Источники финансирования дефицита бюджета Александрийского сельсовета на 2014 год.
     Согласно Решению совета депутатов Александрийского сельсовета о бюджете на 2014 год от  23 декабря 2013 года  № 94 был принят сбалансированный бюджет.
     В ходе исполнения бюджета на непредвиденные расходы или расходы, которые не в полном объеме запланированы в 2014 году, были направлены остатки денежных средств 2013 года в сумме -  1464,833тыс. рублей.
    По итогам исполнения бюджета на конец отчетного периода  превышение расходов над доходами(дефицит) составили -  179,606 тыс. рублей
Просроченной дебиторской и  кредиторской  задолженности  по состоянию на 1 января 2015 года нет.

Приложения

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *